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送心意

肖肖老師~

職稱中級會計師,初級會計師

2022-07-13 22:10

你好,這些發(fā)票可以抵扣,直接入銷售費用就可以了。

笨笨 追問

2022-07-13 23:31

你好老師,稅法上不給認(rèn)證,說屬于混合銷售,要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理

肖肖老師~ 解答

2022-07-14 09:17

稅法上不允許抵扣是指稅務(wù)局的打電話和你們說不能抵扣,還是你去勾選平臺上提示不能抵扣

笨笨 追問

2022-07-14 09:53

我們已經(jīng)勾選認(rèn)證,稅務(wù)局打電話讓我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅

肖肖老師~ 解答

2022-07-14 10:09

你好,這些13%的貨物是真實業(yè)務(wù)產(chǎn)生的嗎,13%的有多少金額

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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