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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-02 14:41

您好!借管理費用-福利費 165.24+625.53+37.53 
           貸應付職工薪酬-非貨幣性福利 
都計入福利費

一笑而過 追問

2017-06-02 14:44

老師,37.53的稅費不單獨核算嗎

一笑而過 追問

2017-06-02 14:46

如果這筆費用直接用銀行存款支付了可以這么寫分錄嗎?借:管理費用-福利費  831.3  貸:銀行存款831.3

宋生老師 解答

2017-06-02 14:46

您好!不用單獨核算。因為不能抵扣

一笑而過 追問

2017-06-02 14:47

老師,第二張票是專用發票呢,為什么都不能抵扣呢?

宋生老師 解答

2017-06-02 14:48

您好!因為是個人福利的。

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相關問題討論
對,沒錯,就是你說的這個意思。
2022-05-30 10:22:31
您好!借管理費用-福利費 165.24+625.53+37.53 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利 都計入福利費
2017-06-02 14:41:24
你好,需要計算做好了發給你
2021-02-25 18:38:36
1借原材料30000 應交稅費應交增值稅進項稅額3900 貸銀行存款33900
2022-04-11 16:57:48
您好 借 庫存現金465000 借 庫存商品100000 貸 主營業務收入(465000+100000)/1.13=500000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額500000*0.13=65000
2022-04-03 15:49:29
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