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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-07-20 13:26

你好
借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 22.6萬
    貸:主營業務收入 20萬
      應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2.6萬
借:主營業務成本15萬
    貸:庫存商品 15萬
  借:管理費用 22.6萬
    貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利  22.6萬

小炎 追問

2022-07-20 14:13

鄒老師好:
為什么發放自產品雖然是視同銷售,但要確定主營業務收入?因為沒有收到錢,為什么要確定主營業務收入?謝謝~~

鄒老師 解答

2022-07-20 14:13

你好,發放自產品,需要確認收入,同時結轉相應的成本

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相關問題討論
同學您好。這不是消費稅要賺到應付職工薪酬。而是說,支付環節。借方確認應付職工薪酬。貸方確認收入確認相關稅費。您問的應該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 22.6萬     貸:主營業務收入 20萬       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2.6萬 借:主營業務成本15萬     貸:庫存商品?15萬   借:管理費用?22.6萬     貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利??22.6萬
2022-07-20 13:26:45
是的,生產成本和庫存商品轉到主營業務成本間的流通包括了工資,所以主營業務成本里面包含工資,并且應付職工薪酬也屬于此類工資,而計提的工資則應該另外計入費用。
2023-03-23 11:34:16
同學你好,不是月末將庫存商品轉到主營業務成本,是庫存商品銷售的時候轉這筆分錄的。主營業務成本里面結轉的庫存商品的成本是包括生產工人的工資的,也不是全部的應付職工薪酬,薪酬中還有一部分是計入費用的
2022-04-15 16:00:57
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