老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


我們公司在去年10月收到190萬的專票,當時是入在建工程的科目。因去年10月開具的發票稅號錯了,于今年5月初對方重新開具了發票過來,金額等跟去年完全一致。因5月的時候我們已做了匯算清繳,現在要把今年5月重開過來的150萬發票入賬,賬務上如何處理。
答: 你們是小規模還是一般納稅人?
我們公司在去年10月收到190萬的專票,當時是入在建工程的科目。因去年10月開具的發票稅號錯了,于今年5月初對方重新開具了發票過來,金額等跟去年完全一致。因5月的時候我們已做了匯算清繳,現在要把今年5月重開過來的150萬發票入賬,賬務上如何處理,還是無需處理。我們是一般納稅人。
答: 去年已經入賬,現在無需處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,計入在建工程的成本,匯算清繳前未拿到發票,要不要調增?
答: 你好,入在建工程的成本,開始計提折舊了嗎?









粵公網安備 44030502000945號



本心 追問
2022-07-23 10:11
家權老師 解答
2022-07-23 10:18
本心 追問
2022-07-23 10:21
家權老師 解答
2022-07-23 10:22
本心 追問
2022-07-23 10:27
家權老師 解答
2022-07-23 10:32