

[圖片][圖片]去年3季度這個小規模公司在電子稅務局上有紅字發票但是開票軟件上沒有而且申報增值稅的時候是按開票軟件上申報的 681.43這個對嗎?我感覺有點懵而且這不是我申報的 我不知道之前會計是不是申報錯了給客戶多申報的還是怎么回事。
答: 你好;? ?你這個有紅字發票? 你是開出去的還是你收到的; 如果 是你收到的 就不管 ; 你報收入? 是 管你開票出去的 和開出去的紅字發票來考慮報稅哈? ?
10月有張紅字信息表上傳后發現有誤撤銷了,現在申報增值稅進項稅額轉出的金額和開票軟件開的紅字信息表金額對不上,出現的差額就是那筆撤銷的紅字信息表金額,這個我要怎么申報增值稅
答: 您好,是否沒有撤銷成功呢?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
下列關于《紅字增值稅專用發票信息。》正確的是A.《紅字增值稅專用發票信息表》中的稅率和金額為負數B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票C.《紅字增值稅專用發票信息表》只能由購買方申請開具D.使用導入《紅字增值稅專用發票信息表》功能時,可以同時導入多個信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票



![[圖片][圖片]去年3季度這個小規模公司在電子稅務局上有紅字發票但是開票軟件上沒有而且申報增值稅的時候是按開票軟件上申報的 681.43這個對嗎?我感覺有點懵而且這不是我申報的 我不知道之前會計是不是申報錯了給客戶多申報的還是怎么回事。](https://al3.acc5.com/0b1fe4356c925a07389d2e035e2c1ed7.png)
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