老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問(wèn)
你好,按少的話,重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開(kāi)具了發(fā)票,這 問(wèn)
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問(wèn)
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒(méi)有做過(guò)賬的公司當(dāng) 問(wèn)
原材料 盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師您好:請(qǐng)問(wèn)公司股東投入到公司的往來(lái)款會(huì)計(jì)以前計(jì)入其他應(yīng)付款科目,是否可以調(diào)到實(shí)收資本科目?
答: 您好,看收款憑單是否注明出資款?
老師,您好,我們老板之前借款(往來(lái)款)到公司的,可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?就是借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實(shí)收資本 這樣可以嗎?謝謝老師!
答: 您好,這個(gè)是可以的哈,可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教一下,母公司持有子公司70%股份,7月份實(shí)繳資本70萬(wàn),少數(shù)股東實(shí)繳資本30萬(wàn),母公司在編制合并報(bào)表時(shí),是否是在實(shí)收資本項(xiàng)目抵消100萬(wàn),然后歸屬于母公司權(quán)益+70萬(wàn),少數(shù)股東權(quán)益+30萬(wàn);如果8月份又以往來(lái)款的方式將70萬(wàn)、30萬(wàn)分別轉(zhuǎn)回母公司及少數(shù)股東,通過(guò)其他應(yīng)付款科目,那合并報(bào)表其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么填列?
答: 同學(xué)好,轉(zhuǎn)回母公司時(shí)子公司記其他應(yīng)收,母公司記其他應(yīng)付,合并時(shí)抵消,轉(zhuǎn)給少數(shù)股東的就在其他應(yīng)收掛著








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考必過(guò) 追問(wèn)
2022-07-26 12:50
小林老師 解答
2022-07-26 13:39