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學堂用戶xr7sg9
于2022-07-27 16:18 發布 ??2493次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-07-27 16:18
你好 ; 可以的; 這部分可以計入研發費用 的
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增值稅專用發票技術服務費開成技術服務可以用
答: 可以的,這個是可以使用的額
增值稅專用發票,技術服務費開成技術服務可以么
答: 您好,這個是可以的哈,可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,增值稅專用發票上開的研發和技術服務費 培訓費稅率是多少
答: 你好,如果是一般納稅人,是按6%的稅率?
"技術咨詢類公司為現代服務業,增值稅稅率為6%,保留兩位小數。)(1)為天信公司(小規模納稅人)提供產品研發服務并提供培訓服務,取得研發服務收人30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發生業務支出8萬元。(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發票(3)向湘悅公司轉讓一項專 利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續;另轉讓與專利技術配套使用的設備- 臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發票,設備金額50萬元,技術服務費2
討論
現代服務*技術服務費和研發和技術服務*技術服務費一樣嗎
.納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務。(四技服務)是免征增值稅的 我們公司也是提供技術服務業務的 增值稅是不是也不用交的 呀
支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發票注明稅額1.2萬元;
技術咨詢類公司為現代服務業,增值稅稅率為6%,保留兩位小數。)(1)為天信公司(小規模納稅人)提供產品研發服務并提供培訓服務,取得研發服務收人30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發生業務支出8萬元。(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發票(3)向湘悅公司轉讓一項專 利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續;另轉讓與專利技術配套使用的設備- 臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發票注明的金額為1萬元。(1)計算可抵扣的進項稅額。(2)計算銷項稅額。(3)計算應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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