老師請問下財務(wù)費(fèi)用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項不用交稅 答


老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅和銷項稅這樣做分錄對嗎,借:應(yīng)交增值稅-銷項稅,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
答: 同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
月底增值稅 進(jìn)項銷項處理分錄 借:增值稅銷項 貸:增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這里的進(jìn)項銷項是本月發(fā)生額還是余額
答: 同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進(jìn)項>銷項,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,是這樣的嗎?
答: 是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。







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