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學堂用戶akjb87
于2022-08-04 09:48 發布 ??1902次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-08-04 09:56
借銀行貸無形資產貸應交稅費這樣的稅率是13%
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資質轉讓收入怎么入賬?稅務怎么處理?要繳稅么?稅率是多少?
答: 借銀行 貸無形資產 貸應交稅費 這樣的 稅率是13%
老師我們之前確認的無票收入是17稅率,現在開票是13的,賬務怎么處理呢
答: 你好 不應該開具13%的發票 應該去稅務局開具老稅率的發票 因為納稅義務發生在17%的稅率時期
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅負率=已繳納增值稅/應稅收入,還是已繳納增值稅+附加稅/應稅收入。
答: 你好! 增值稅稅負率= 已繳納增值稅/應稅收入
老師您好,我在做收入的時候,開的銷售發票稅率不一樣,是不是收入要按稅率不同,做分錄。借:應收賬款貸:主營業務收入-免稅 主營業務收入-13% 主營業務收入-9% 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
討論
已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務收入開票含稅金額237088.61,進項稅額46633.53元,貨物收入稅率13%,服務收入稅率6%,增值稅稅負率5%,不含稅開票收入稅率是13%,求不開票收入含稅金額需要多少?計算過程列出來
應稅勞務收入稅率
小規模減免的增值稅走營業外收入,這筆收入繳不繳印花稅,如果繳稅率是多少?
老師,你好,小規模的增值稅現在怎樣做分錄?方法1:借:應收賬款貸:主營業務收入,貸:應交稅費——應繳增值稅(按3%征收率計算的增值稅額)借:應交稅費——應繳增值稅(減免稅款)貸:營業外收入(減免稅款)還是方法2:借:應收賬款貸:主營業務收入,貸:應交稅費——應繳增值稅(按1%征收率直接計算的增值稅額)請問老師,是按方法1還是方法2做賬?謝謝
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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