

老師,我們建筑異地預繳稅款,也享受了預繳抵減稅款,現在把原來預繳的那筆稅款發票做了紅沖,后續如何處理,直接沖減當期銷售收入是不是就可以了,還用管原來的預繳稅款嗎?
答: 1? 是的。 如果確實發票紅沖了。收入也得紅沖的;? 之前預交稅費 之后抵減 或者退稅? ?
老師,房地產企業預繳土增稅=(銷售收入-預繳增值稅)*0.03,這個銷售收入是含稅還是不含稅的
答: 新年好 根據你提供的式子,這里的銷售收入是含稅金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預收房款填《增值稅及附加稅費預繳表》銷售額10萬,預征額為什么是2857.14呢
答: 你好,增值稅和附加稅一起征收的








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