

您好,老師,請問,辦公室裝修,對方開來的板材普票上金額為1113元,但我方實際付款為1000元,那么入賬時,直接記:借:管理費-裝修費 1000元 貸:銀行存款 1000元,這樣可以不?還是要把裝修費以1113元入賬呢?
答: 你好,可以的,按照你實際的金額就可以。
老師,店鋪中途裝修,產生的裝修費我這樣做可不可以,借:長期待攤費-裝修費,貸:銀行存款,攤銷時:借:管理費用-裝修費,貸:長期待攤費-裝修費,還是講直接做:借:管理費用-裝修費,貸:銀行存款
答: 你好,如果裝修金額大的,這個是租賃進來的話,按照第一種方法,如果金額小的話,可以按照第二種。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,對公賬戶給叫周克云的轉了一筆20000元的裝修費,問了后來就不給發票,這怎么做分錄? 我做的是借:管理費用-裝修款 貸:銀行存款 (別人讓我做張現金憑證收回來, 就是借:庫存現金 貸:管理費用-裝修費)老師,我到底怎么做分錄呢?急
答: 借:管理費用-裝修款 貸:銀行存款 ,沒有發票,這個費用不能稅前扣除的








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寧兒 追問
2022-08-08 17:22
郭老師 解答
2022-08-08 17:23