

購買方收到紅字發票后,如何賬務處理?對應的原藍字發票是:借:長期待攤費用 100,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)9,貸:銀行存款
答: 錢如果沒有退回來借預付賬款,貸長期待攤費用,應交稅費、應交增值稅進項轉出
老師,您好!2010年公司開辦時,辦公室裝修費憑證:借:長期待攤費-開辦費100000,貸:銀行存款100000.后來又把稅費調出來了(因為是專票):借:長期待攤費-開辦費88495.58 借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅11504.42 借:長期待攤費-開辦費100000(紅字),攤銷也是按不含稅攤銷88495.58.現在一直未成為一般納稅人是不是要把稅額調回去:借:長期待攤費-開辦費11504.42,貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅11504.42
答: 是的,對的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專修發票提前抵扣做的是借應交稅費貸應付賬款-費用,后來來了合同,付款單,直接做借長期待攤費用 貸銀行存款,本來應該做借長期待攤費用應交稅費-進項稅貸銀行存款,但是進項稅提前做了分錄,我直接做借長期待攤費用貸銀行存款,第二年如何調整,要用待處理財產損益嗎
答: 你好,你這是價稅分開來做的,第一個沒有問題,你合計起來不也是借長期待攤費用, 應交稅費應交增值稅進項, 貸應付賬款, 銀行存款,那上面你前兩個分錄合計起來,不就是我寫的這個。









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2022-08-09 12:10
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