想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結,合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結,到第二個月合并開一張報關費發票,一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票,但因買方 問
賬務 補往年分錄:轉固定資產清理,掛其他應收款,計提對應增值稅,損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務,當年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業,一般貿易,找勞務公司,派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答


老師我想問一下,我們外賬給了期初余額,然后我自己做賬,我做出來的資產負債表,如果不點開重分類,我們期初資產負債表對的上,可是期末就是預付和應付出來的不一樣,這是什么原因,我找不出問題來~ 是不是她的負數我也跟著負數這樣才能一致啊我想確認下,是不是期初她應收賬款貸方余額,我期初應收就寫上負數對嗎老師這是期初:[圖片]這是我登的[圖片]其他應收余額顯示是對的上的[圖片]這是我重分類資產負債表上的金額 可是會計這邊確實1967442.51我找不出問題我重分類就這個科目對不上,不點反而對上了我該怎么弄呢
答: 您好,您因為重分類了,所以負數就不在這邊體現了,所以對不上
老師好,余額表上的其他應收款,應收賬款期初,期末金額通常與資產負債表上的金額不一致,對吧?資產負債表進行了重分類,通常會大于余額表。余額表上的余額是該科目借貸方相抵后的余額是嗎老師?
答: 你好 是的!資產負債表上往來項目一般要重分類 如:應收賬款余額100,A客戶200,B客戶貸方100,報表上顯示,應收賬款為200,貸方的100列入預收賬款中
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,資產負債表上總的資產小計快接近5000萬了,我該怎么做去降低這個資產總金額。看了下報表上主要大金額的是其他應收款--關聯企業3400多萬,另外是有銀行貸款2000萬,另外有幾個單位的應收賬款掛著一直收不回來的,超5年了
答: 您好,降資產的方法:資產和負債、資產和權益同時減少才可以,資產內部一增一減是不影響的。



![老師我想問一下,我們外賬給了期初余額,然后我自己做賬,我做出來的資產負債表,如果不點開重分類,我們期初資產負債表對的上,可是期末就是預付和應付出來的不一樣,這是什么原因,我找不出問題來~ 是不是她的負數我也跟著負數這樣才能一致啊
我想確認下,是不是期初她應收賬款貸方余額,我期初應收就寫上負數對嗎
老師這是期初:[圖片]這是我登的[圖片]其他應收余額顯示是對的上的[圖片]這是我重分類資產負債表上的金額 可是會計這邊確實1967442.51我找不出問題我重分類就這個科目對不上,不點反而對上了我該怎么弄呢](https://al3.acc5.com/50e776e6b9b50832e16f0818efa105fc.png)
![老師我想問一下,我們外賬給了期初余額,然后我自己做賬,我做出來的資產負債表,如果不點開重分類,我們期初資產負債表對的上,可是期末就是預付和應付出來的不一樣,這是什么原因,我找不出問題來~ 是不是她的負數我也跟著負數這樣才能一致啊
我想確認下,是不是期初她應收賬款貸方余額,我期初應收就寫上負數對嗎
老師這是期初:[圖片]這是我登的[圖片]其他應收余額顯示是對的上的[圖片]這是我重分類資產負債表上的金額 可是會計這邊確實1967442.51我找不出問題我重分類就這個科目對不上,不點反而對上了我該怎么弄呢](https://al3.acc5.com/e5f06dde5c4ae46e86033f7dd3a9299d.png)
![老師我想問一下,我們外賬給了期初余額,然后我自己做賬,我做出來的資產負債表,如果不點開重分類,我們期初資產負債表對的上,可是期末就是預付和應付出來的不一樣,這是什么原因,我找不出問題來~ 是不是她的負數我也跟著負數這樣才能一致啊
我想確認下,是不是期初她應收賬款貸方余額,我期初應收就寫上負數對嗎
老師這是期初:[圖片]這是我登的[圖片]其他應收余額顯示是對的上的[圖片]這是我重分類資產負債表上的金額 可是會計這邊確實1967442.51我找不出問題我重分類就這個科目對不上,不點反而對上了我該怎么弄呢](https://al3.acc5.com/9a5bfde5c2c9d663f56aa2c569a663f0.png)






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