想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報(bào)銷(xiāo)款,一筆制單,目 問(wèn)
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問(wèn)
題目什么都沒(méi)說(shuō),就只說(shuō)是給客戶的贊助款,默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié),合并開(kāi)票,對(duì)單證有影響嗎 問(wèn)
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并,而是一個(gè)月有三次出口這樣的話,對(duì)方不是分三次開(kāi)票,而是月結(jié),到第二個(gè)月合并開(kāi)一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票,一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車(chē)已在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票,但因買(mǎi)方 問(wèn)
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開(kāi)票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當(dāng)年必須申報(bào)繳稅,沒(méi)報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當(dāng)年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問(wèn)
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答


7月份申報(bào)了實(shí)收資本印花稅。現(xiàn)在專管員說(shuō)這個(gè)新政策要按年申報(bào)要到明年一月份才申報(bào)繳稅,叫我在電子稅務(wù)局上提申請(qǐng)退稅,要怎么弄
答: 印花稅按照實(shí)際繳納時(shí)間確認(rèn)不是按年確定專管員說(shuō)的,這個(gè)沒(méi)有稅法依據(jù)
老師,7月份申報(bào)了實(shí)收資本印花稅,現(xiàn)在專管員打電話來(lái)說(shuō)要按年申報(bào)。叫我提申請(qǐng)退稅怎么弄。
答: 你好,嗯,可能你們地方有特殊的要求吧,那你只能申請(qǐng)退稅了,直接登錄電子稅務(wù)局搜索退稅這兩個(gè)字兒就可以。或者說(shuō)你直接問(wèn)一下稅管員,他要求你怎么來(lái)?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,7月份申報(bào)了實(shí)收資本印花稅,現(xiàn)在專管員打電話來(lái)說(shuō)要按年申報(bào)。叫我提申請(qǐng)退稅怎么弄。
答: 電子稅務(wù)局退稅怎么操作 http://www.zhimeng.com.cn/question/30492.html









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



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