25年3月購買一臺電腦4500元,當月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


建筑工程增值稅和附加稅和印花稅三者的區(qū)別增值稅,附加稅,印花稅,什么時候繳納
答: 你好,核定按季度交,比如1-3月的上述稅種,在4月15日之前繳納
小薇企業(yè)也要交印花稅嗎?怎樣算印花稅!開票金額交增值稅,印花稅什么情況下交
答: 您好,小微企業(yè)也是需要繳納印花稅的,印花稅征稅范圍包括銷售收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移等等。比如,銷售收入印花稅計算=銷售收入*0.03%
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請問交了增值稅,就按增值稅繳納印花稅嗎
答: 你好,印花稅是按相關(guān)合同金額申報,而不是根據(jù)增值稅計算的






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



莫言,篤行 追問
2022-08-11 17:05
冉老師 解答
2022-08-11 17:05
莫言,篤行 追問
2022-08-11 17:07
冉老師 解答
2022-08-11 17:09