我們電子稅務(wù)局推送了,是一張無(wú)票收入導(dǎo)致的企業(yè)收入大于所得稅申報(bào)收入[圖片] 我們這個(gè)無(wú)票收入是1月份先做了個(gè)一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個(gè)票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒(méi)有通過(guò)收入。然后1月將將這個(gè)代收的水費(fèi)差額征收計(jì)算只報(bào)了增值稅,沒(méi)有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致 但是我現(xiàn)在填報(bào)就會(huì)出現(xiàn) [圖片]這個(gè)截圖但是我把1-6月份的增值稅報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對(duì)了一下,就是差了3311.8元 那我現(xiàn)在按這個(gè)說(shuō)調(diào)增,但是就出來(lái)剛才的提示[圖片]像這個(gè)表是必須填寫么還是說(shuō)我先按照我自己核對(duì)出來(lái)的數(shù)據(jù)填

欣欣子
于2022-08-12 16:26 發(fā)布 ??726次瀏覽
![我們電子稅務(wù)局推送了,是一張無(wú)票收入導(dǎo)致的企業(yè)收入大于所得稅申報(bào)收入[圖片]
我們這個(gè)無(wú)票收入是1月份先做了個(gè)一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個(gè)票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒(méi)有通過(guò)收入。然后1月將將這個(gè)代收的水費(fèi)差額征收計(jì)算只報(bào)了增值稅,沒(méi)有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致
但是我現(xiàn)在填報(bào)就會(huì)出現(xiàn)
[圖片]這個(gè)截圖但是我把1-6月份的增值稅報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對(duì)了一下,就是差了3311.8元
那我現(xiàn)在按這個(gè)說(shuō)調(diào)增,但是就出來(lái)剛才的提示[圖片]像這個(gè)表是必須填寫么還是說(shuō)我先按照我自己核對(duì)出來(lái)的數(shù)據(jù)填](https://al3.acc5.com/6c3f82d5f89ac14e5235168c2fdc9c94.png)
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我們這個(gè)無(wú)票收入是1月份先做了個(gè)一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個(gè)票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒(méi)有通過(guò)收入。然后1月將將這個(gè)代收的水費(fèi)差額征收計(jì)算只報(bào)了增值稅,沒(méi)有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致
但是我現(xiàn)在填報(bào)就會(huì)出現(xiàn)
[圖片]這個(gè)截圖但是我把1-6月份的增值稅報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對(duì)了一下,就是差了3311.8元
那我現(xiàn)在按這個(gè)說(shuō)調(diào)增,但是就出來(lái)剛才的提示[圖片]像這個(gè)表是必須填寫么還是說(shuō)我先按照我自己核對(duì)出來(lái)的數(shù)據(jù)填](https://al3.acc5.com/064515f99a9084b0319a33b3b0ea13d9.png)
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我們這個(gè)無(wú)票收入是1月份先做了個(gè)一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個(gè)票開的是水費(fèi),但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒(méi)有通過(guò)收入。然后1月將將這個(gè)代收的水費(fèi)差額征收計(jì)算只報(bào)了增值稅,沒(méi)有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致
但是我現(xiàn)在填報(bào)就會(huì)出現(xiàn)
[圖片]這個(gè)截圖但是我把1-6月份的增值稅報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對(duì)了一下,就是差了3311.8元
那我現(xiàn)在按這個(gè)說(shuō)調(diào)增,但是就出來(lái)剛才的提示[圖片]像這個(gè)表是必須填寫么還是說(shuō)我先按照我自己核對(duì)出來(lái)的數(shù)據(jù)填](https://al3.acc5.com/e829308e7c0718c2394473707a72421e.png)
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-08-12 16:40
你好 ; 這個(gè)無(wú)票收入本身是好久發(fā)生的 ; 你是去年12月做了收入了。 但是你 1月跑去紅沖這個(gè)開票收入 是嗎 ? 不對(duì)哦; 你開票收入和你無(wú)票收入 不應(yīng)該是 對(duì)沖的;
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你好 ;? ?這個(gè)無(wú)票收入本身是好久發(fā)生的 ; 你是去年12月做了收入了。? 但是你 1月跑去紅沖這個(gè)開票收入? 是嗎 ?? 不對(duì)哦; 你開票收入和你無(wú)票收入 不應(yīng)該是? ?對(duì)沖的;??
2022-08-12 16:40:59
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-05-23 12:05:14
你好;? 單獨(dú)設(shè)置一個(gè)科目來(lái) ; 你們會(huì)不會(huì)分給業(yè)主的??
2022-06-13 09:24:17
你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)表的收入
增值稅實(shí)際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
同學(xué)你好。1,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是把報(bào)表數(shù)相加,但要抵消掉內(nèi)部交易。2,需要注意總分公司是否在一個(gè)區(qū)域,同一區(qū)域的話總公司報(bào)稅行了,不同區(qū)域要分?jǐn)偤髨?bào)稅
2022-04-07 23:39:23
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2022-08-12 17:22