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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-08-15 16:53

同學(xué)你好
這個不用計提

實操學(xué)堂 追問

2022-08-15 17:04

開票價稅合計1000元,我就借:應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入  1000    這樣嗎

樸老師 解答

2022-08-15 17:19

同學(xué)你好
對的
是這樣的

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未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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