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王騰飛
于2022-08-15 18:16 發布 ??1101次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-08-15 18:23
你好,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。然后往來對沖就可以。
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用實物抵扣加工費,互開發票的會計分錄?
答: 你好,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。 然后往來對沖就可以。
收到加工費發票怎么做會計分錄
答: 您好!應該是借記:委托加工物資,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸記應付賬款(或者銀行存款)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司是模具加工行業,開出的增票模具加工費,和收到的模具加工費普票(自己來不及做外發給別人)怎么做會計分錄?
答: 您好 開出發票 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 收到發票 借:主營業務成本 貸:應付賬款等
老師請問一下,發票沒有收到,都是系統已經有開票記錄了,就是開發票的人沒有寄給我們,這樣怎么會計分錄
討論
老師,我們是入駐天貓的商家,某商品售價1000元,天貓平臺做活動優惠券抵了10元,顧客實際支付990,天貓平臺將做活動的10元補貼給我們,我們實際收到還是1000元1. 雙方會計分錄怎樣做?2. 這10元要給天貓平臺開發票嗎?
老師,叫別的公司開發票,它收我17個點,我只收了客戶8個點,怎么做會計分錄呢
請問貨款扣除一部費用,扣除費用后的貨款需要開發票,對方補15個稅點!會計分錄如圖所示,對不對
收到委托加工發票會計分錄
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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