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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-17 18:29

需要視同內銷的,借銀行存款
貸主營業務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項
進項稅額可以抵扣,借主營業務成本貸庫存商品,
不需要登錄退稅系統的

小魚兒 追問

2022-08-18 10:53

老師,那些貨物是家具,之前出口申請退稅時打的銷售發票是0稅率的,現在不要退稅了是否改13%的稅率?在每月申報增值稅時就按內銷貨物填數就行嗎?

郭老師 解答

2022-08-18 10:54

你好,可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
需要視同內銷的,借銀行存款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項 進項稅額可以抵扣,借主營業務成本貸庫存商品, 不需要登錄退稅系統的
2022-08-17 18:29:09
你好可以的 不能抵扣的 是的
2024-01-20 16:56:39
生產企業出口退稅的會計分錄 ??1、貨物出口并確認收入實現時 ??借:應收賬款/銀行存款等 ????貸:主營業務收入/其他業務收入等 ??2、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額 ??借:主營業務成本 ????貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) ??3、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額” ??借:其他應收款——應收補貼款 ????貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) ??4、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額 ??借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) ????貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) ??5、收到出口退稅款時 ??借:銀行存款 ????貸:其他應收款——應收補貼款
2024-05-10 14:19:32
同學你好 收集齊退稅資料就可以
2022-02-15 10:16:38
同學你好,1、2、3、4各種情況下,全部開具普通發票,稅率都是0。
2022-05-31 17:49:14
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