

按銷售額的百分比支付批發點的返利,應該計入什么科目。我感覺我分錄做的不對。我是:”借:管理費用,貸:庫存現金“老師幫我看下 我這么做對嗎
答: 你好,你要做可以記錄到銷售費用去。
供銷社,老會計做賬的21年初有個預提費用貸方余額6萬,21年未預提費用增加到貸方13萬,現在老會計告訴我,如果在發生費用來沖這個預提費用。老師我理解21年的時候是不是借:管理費用,貸:預提費用,今年拿回發票了沖借:預提費用,貸:庫存現金?
答: 匯算清繳的時候抵扣了嗎?暫估的業務是一樣的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師 比如:A公司年終盤點,發現庫存現金短缺1000元,核查后發現上述短缺中有300元應當由出納人員小張賠償, 另外700元無法查明短缺的原因。根據批準處理意見,短缺原因不明部分轉做管理費用。填表是像這樣嗎?請問賠償收入300不填入表內嗎?
答: 你好!如果要填300那總損失就填1000哈!








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