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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-08-22 16:32

你好,計(jì)提的分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬嗎?

ellenwzz 追問

2022-08-22 16:44

是借:應(yīng)付職工薪酬  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

郭老師 解答

2022-08-22 16:45

多做了借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬,
少做了借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅從下個(gè)月工資里扣除。

郭老師 解答

2022-08-22 16:46

下一個(gè)月繳納借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行。

ellenwzz 追問

2022-08-22 16:51

就是多做了借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬,分錄反過來,那金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊?

郭老師 解答

2022-08-22 16:52

你好做相反的是正數(shù)的。

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你好,計(jì)提的分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
2022-08-22 16:32:30
1,2,可以合并直接做社保扣款的處理 計(jì)提單位社保,借,xx費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬~社保 個(gè)人社保是發(fā)放工資的時(shí)候扣除下來的
2020-03-05 16:17:44
你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款 繳納附加稅的分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 , 貸;銀行存款
2020-06-23 16:38:53
你好,補(bǔ)做計(jì)提分錄,金額就是幾分錢
2020-04-22 16:42:33
沒問題,你應(yīng)該先在本期登記一筆抵扣,記入貸方應(yīng)交稅費(fèi),金額為多繳的分,并在下月計(jì)提時(shí),在借方登記一筆支出,記入貸方應(yīng)收稅費(fèi),金額為多繳的分。
2023-03-07 12:23:37
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