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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-08-24 16:06

同學(xué)你好

這個(gè)沒(méi)有哦

小魚兒 追問(wèn)

2022-08-24 16:10

那這種情況該怎么做合并抵消呀

樸老師 解答

2022-08-24 16:16

合并報(bào)表時(shí)需要按照權(quán)益法的思路,子公司所有者權(quán)益變動(dòng)均需要在母公司有所反映,編制調(diào)整分錄來(lái)湊平

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同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有哦
2022-08-24 16:06:57
沒(méi)有期初數(shù)據(jù)直接赤字做有影響嗎 這個(gè)就是錯(cuò)的你怎么建賬
2019-07-10 21:11:08
你好;? ? ?先接受后 延續(xù)做賬 ;? ?然后慢慢的去核對(duì)? 每個(gè)科目的 余額;? 慢慢去調(diào)整 才行的? ?
2022-04-19 10:53:05
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是用你給你的相關(guān)余額作為期初建賬處理,然后再查為什么會(huì)不一樣,后面用分錄調(diào)整不一樣的差額部分的
2020-05-31 16:01:06
你好 年初余額%2B借方本年累計(jì)-貸方本年累計(jì)=期末余額 移項(xiàng)就可以得出。
2023-06-30 09:57:14
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