老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問
你好好你說的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口貨物時(shí)由于報(bào)關(guān)單價(jià)錯(cuò)報(bào)導(dǎo)致當(dāng)月少確認(rèn)免抵退出口收入,此差額是否應(yīng)視同內(nèi)銷申報(bào)處理,還是可按出口免稅銷售填報(bào)?
答: 可按出口免稅銷售填報(bào)
生產(chǎn)企業(yè)免抵稅,出口退稅的稅額抵了內(nèi)銷的,還需要操作什么嗎
答: 同學(xué)你好 其他不需要操作了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是進(jìn)出口行業(yè)的,生產(chǎn)企業(yè)免抵退,沒有退稅差,這個(gè)稅負(fù)怎么算呀?有內(nèi)銷又有外銷
答: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 如果有進(jìn)料加工的話,具體公式如下: 增值稅稅負(fù)率 =[銷項(xiàng)稅-免退稅收入-適用稅率-(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-期初留抵期末留抵以及海關(guān)核銷免稅進(jìn)口料件組成的計(jì)稅價(jià)格×13%)]/(計(jì)征增值稅的銷售額-免抵退銷售額)








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鄭麗 追問
2022-08-24 16:54
樸老師 解答
2022-08-24 16:55