老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


?老師,請教一下:我們的甲方把我們項目工程款打給我們供貨商了。相當于代我們付加工費了。分錄該怎么做?
答: 借委托加工物資貸應收賬款, 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。
加工企業收到的開通天然氣管道的工程款發票能抵扣嗎
答: 你好 可以阿,這個是你們生產經營的發票阿,可以抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
想問下,我們是建筑分包方,我們給總包開具了人工發票,和工程款發票總包直接把對應的人工費發放給工人,我們分包應該怎么做賬
答: 你好;分包開票出去 :借應收賬款。 貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 你計提工人 工資:借 工程施工 - 合同成本 -人工費 貸應付賬款。 對沖:借應付賬款 貸應收賬款- 總包







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