在嗎老師,我們單位是高新技術企業(yè),雖然有研發(fā)費用列支,但2021年嚴重虧損,在企業(yè)所得稅匯算清繳時能否不享受研發(fā)費用加計扣除,怎么向稅務局說明原因

摩登
于2022-09-02 09:34 發(fā)布 ??1268次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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你們公司有研究費用就填,沒有就不填
2022-05-05 11:12:18
你好,就是一個概念。(唯一不同的,可能就是所得稅的研發(fā)費用加計扣除時需要做稅收鑒證)
2018-05-02 07:12:08
您好
《國家稅務總局關于企業(yè)研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策有關問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第97號)規(guī)定,其他相關費用的歸集與限額計算:
企業(yè)在一個納稅年度內進行多項研發(fā)活動的,應按照不同研發(fā)項目分別歸集可加計扣除的研發(fā)費用。在計算每個項目其他相關費用的限額時應當按照以下公式計算:
其他相關費用限額=《通知》第一條第一項允許加計扣除的研發(fā)費用中的第1項至第5項的費用之和×10%/(1-10%)。
當其他相關費用實際發(fā)生數小于限額時,按實際發(fā)生數計算稅前加計扣除數額;當其他相關費用實際發(fā)生數大于限額時,按限額計算稅前加計扣除數額。
2021-06-21 10:13:20
學員你好,不是制造業(yè)是75%制造業(yè)100%
2022-05-24 14:38:30
?你好 ;? ? 你可以放棄研發(fā)加計扣除; 你可以寫因為疫情影響;? 公司 經營狀態(tài)不太好; 導致虧損;? 特此申請 放棄享受加計扣除? ?
2022-09-02 09:35:39
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