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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-09-05 15:07

你好;         認(rèn)證了發(fā)票; 有轉(zhuǎn)出了 ;你之前收到發(fā)票怎么做賬的;    

Q 追問

2022-09-05 15:11

借:管理費(fèi)用   進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)付賬款。我直接紅字做1700,要不要經(jīng)過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

meizi老師 解答

2022-09-05 15:16

 你好;   要轉(zhuǎn)出 ; 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;    

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你好;? ? ? ? ?認(rèn)證了發(fā)票; 有轉(zhuǎn)出了 ;你之前收到發(fā)票怎么做賬的;? ??
2022-09-05 15:07:26
您好,可以,需要去稅局申請攤銷紅字信息表。
2019-10-10 09:50:15
購買方給你開紅字信息表,然后你開負(fù)數(shù)發(fā)票
2019-05-22 15:50:14
8月份:比說說: 借:應(yīng)收賬款 100 貸:營業(yè)收入100 不考慮增值稅 多開了30元借:應(yīng)收賬款 30 貸:營業(yè)收入30 11月份 借:應(yīng)收賬款 -130 貸:營業(yè)收入-130 正確的發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 100 貸:營業(yè)收入100
2020-11-28 14:19:01
你好,把你九月份做的賬注銷了,然后11月份再做一筆
2023-11-27 09:14:06
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