

老師,請問,我上個月有個帳做錯了如何調(diào)整?有一張發(fā)票是A公司(是張增值稅專票)。但是銀行回單是B公司的,金額都是20萬。結(jié)果我把公司看錯了。把他們倆放在一起做銀行存款了。請問這個月的話我如何做帳給做準確呢
答: 你好,你當時是借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款做的這個嗎?
老師,只有銀行收款回單,沒有發(fā)票,那分錄是:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 只有銀行付款回單,沒有發(fā)票,那分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款對嗎?只有增值稅專用發(fā)票,沒有銀行回單,收錢分錄 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項 只有增值稅發(fā)票 沒有銀行回單 購進 分錄:借:原材料 進項 貸:應(yīng)付賬款 對嗎?
答: 你好,你說的是沒問題的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,有銀行回單8400元,還有增值稅專用發(fā)票, 是土地勘察費 ,我們是付款方。收款方:某地大地勘察監(jiān)理咨詢公司,這筆分錄怎么做的?
答: 借著業(yè)務(wù)成本 進項稅額 貸銀行存款








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Snow、小雪天???? 追問
2022-09-06 10:17
郭老師 解答
2022-09-06 10:18
Snow、小雪天???? 追問
2022-09-06 11:54
郭老師 解答
2022-09-06 11:58