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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-09-07 10:48

你好,我這樣看的話倒是沒問題。

初見 追問

2022-09-07 10:55

就是我是6月中途建賬,我沒錄之前累計發(fā)生額,我只是錄了5月的期末數(shù)進去,金蝶就自動帶入了年初數(shù),不知道有沒有問題呢

李霞老師 解答

2022-09-07 10:58

你好,不對的,切發(fā)生額,貸方發(fā)生額,你一定要錄入進去,現(xiàn)在反結(jié)賬回去,然后再補上這個借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額。

初見 追問

2022-09-07 10:59

如果不補會是怎么樣呢? 我們這個是做內(nèi)賬的

李霞老師 解答

2022-09-07 11:02

你好,有可能會導致你后期的明細帳啥的,你沒辦法查詢,因為接不起來。

初見 追問

2022-09-07 11:08

不填可以嗎? 如果不填,這個年初數(shù)有沒有問題呢

李霞老師 解答

2022-09-07 11:09

你好,不影響年初數(shù)的,也不影響期初數(shù)的,但是你是在一年的中間月份錄的期初數(shù)據(jù),所以發(fā)生額一定要填上去的。

初見 追問

2022-09-07 11:59

6月是建賬的,5月份付的工資要寫期初嗎

李霞老師 解答

2022-09-07 13:14

您好,您是做憑證錄入期初的話,咱是可以補做憑證,比如說的期初數(shù)據(jù)是零,那我們把五月份的這個工資的憑證在補做到六月份或七月份就可以。

初見 追問

2022-09-07 13:22

怎么做分錄呢

李霞老師 解答

2022-09-07 13:32

借。管理費用,工資
貸應付職工薪酬,工資
借應付職工薪酬,工資貸銀行。

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相關(guān)問題討論
你好,我這樣看的話倒是沒問題。
2022-09-07 10:48:44
你好,你看下你公式怎么寫的呢?我看了前面兩個是對的
2024-03-07 13:53:39
您好,是對的,四季度初與三季度末金額是一樣的
2022-01-12 17:03:35
?你好;? 你是什么類型的公司; 開的什么內(nèi)容 和什么稅率;這樣好判斷的??
2022-09-06 11:06:06
你好,你可以發(fā)過來我看看。
2022-03-10 11:10:02
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