

老師,以為沒發票的費用,做了無票費用,但是這個月拿到了專用發票,這個要怎么 處理?
答: 借其他應付款,借管理費用負數,然后再做發票的,借管理費用應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款。
老師我在2021年12月付款,我入了費用,但是今年收到的發票是專用發票,這個要怎么處理呢?
答: 首先,您需要了解一下專用發票的定義和使用方法,專用發票是指發票內容明細比較復雜,無法用普通發票代替,且只能在特定地區使用的發票。如果您是2021年12月付款,則您可以在2020年底前憑借專用發票申請抵稅。抵稅的方法是,您可以在納稅申報表上寫上您的發票編號,發票金額,發票日期,以及您的稅收編碼,然后把抵扣的金額扣除,以減少您的應納稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我問下,我電費計提時計入管理費用了,但是沒收到發票,下個月收到發票要做怎么樣的處理呢?
答: 你好;? 收到發票 ; 發票與你 上月分錄金額一致; 直接把發票付上月憑證后面即可??
老師,費用累無票的我用一個科目,管理費用_其他 歸屬但是第二月發票來了,我可以做借管理費用_辦公費貸管理費用_其他負數 可以這么寫嗎,沖減無票費用
老師,電商公司,物流運費股東墊付的,發票要晚幾個月才能拿到,可以先計提費用嗎?怎么做賬務處理呢?假設過了幾個月收到了發票(專票)又怎么做分錄呢?辛苦老師一起寫出來,謝謝
在上個月管理費用入賬時,因為無票,又以為是普票,所以沒把稅點入進去。這個月收到后補的發票,發現是專票,請問是這個月,賬面做調整沖減上月費用,借:稅-待認證,正數;借:管費 ,負數嗎?
上個月由于發票沒有到預提了一批費,科目為 借,銷售費用/運輸費 貸,應付賬款/暫估付款 這個要發票到了該怎么樣做會計分錄,上個月暫估的怎么處理?





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