

老師好 我們老板每個月都要買承兌去付供應商的貨款 從一個建材經營部那邊買的承兌 譬如我們先對公轉賬20萬到建材經營部 入賬 借:應收票據 20萬 貸:銀行存款 20萬 然后把收到的20萬承兌付給供應商 借:應付賬款-A公司 貸:應收票據 20萬 然后老板買這張20萬的承兌 建材經營部給了0.7%的手續費 也就是200000*0.7%=1400元私下轉到老板賬戶 因為建材經營部和我們公司沒有實質的業務往來 總覺得這樣入賬是不是有什么風險?請教老師。
答: 你好,是的,不是的真實的業務,不行的
老師請問銀行手續費沒收到發票,直接做借:財務費用 貸:銀行存款 收到發票的時候,先做紅字沖減,在根據發票入賬嗎? 還是說支付的時候做借:其他應付款--銀行手續費 貸 :銀行存款, 次月收到發票在做:借:財務費用 貸:其他應付款?
答: 你好,選擇第一種方法,正常的做財務費用發票,到了之后你再紅沖,然后再做發票的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
美元結匯怎么記賬,是不是借:銀行存款貸:應收賬款手續費借:財務費用~手續費貸:銀行存款
答: 你好,可以的, 沒問題








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紫色抹茶 追問
2022-09-16 09:14
冉老師 解答
2022-09-16 09:15
紫色抹茶 追問
2022-09-16 09:23
冉老師 解答
2022-09-16 10:30