老師,您好。請教一下,我們經(jīng)營范圍有商務(wù)信息咨詢, 問
您好12366回復(fù)是對的,是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì),與經(jīng)營范圍沒有關(guān)系 答
稅務(wù)局打電話來說稅負(fù)偏低,這個(gè)稅負(fù)率咋算的啊 問
您好,稅負(fù)率=應(yīng)交納的各項(xiàng)稅費(fèi)(主要增值稅/企業(yè)所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計(jì)入哪個(gè)科目 問
同學(xué)你好 周轉(zhuǎn)材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業(yè)家協(xié)會)內(nèi)部成員搞活動(dòng)時(shí)的廣 問
日常宣傳、協(xié)會整體廣告 → 管理費(fèi)用 專項(xiàng)會員活動(dòng)配套廣告(年會、沙龍、招商活動(dòng))→ 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 答
老師,我們是小規(guī)模納稅人,25年調(diào)增了24年的收入3萬 問
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調(diào)整以前年度收入,屬于以前年度損益調(diào)整,就會打破天然勾稽差,不是做錯(cuò)賬,是正常差異,不用強(qiáng)行改報(bào)表數(shù)字,做附注說明即可。 答


老師問一下,7月收到一些費(fèi)用的發(fā)票,但是未付款,全部都做在應(yīng)付賬款里了掛賬,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款8月份全部已付款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行賬款 ,這樣做對嗎?
答: 可以的,可以這么做。
老師好!模具費(fèi)只使用一次的,憑證是錄1); 借;制造費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款 2)借;應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,以上圖的分錄是否可以呀?
答: 嗯嗯呢,就是那樣做的哈
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,7月有一筆分錄做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)做的是 借:制造費(fèi)用 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款。實(shí)際正確的應(yīng)是貸:應(yīng)付賬款-xx公司?,F(xiàn)在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應(yīng)付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因?yàn)樯弦还P做錯(cuò)了,所以現(xiàn)在該怎么改回呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付帳款








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