老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問(wèn)
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬(wàn)申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問(wèn)
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問(wèn)
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類(lèi)),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問(wèn)
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問(wèn)
你好好你說(shuō)的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,要求根據(jù)資料作出相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。2019年5月9日,向乙公司賒銷(xiāo)A產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000元,款項(xiàng)尚未收到。
答: 你好 借 應(yīng)收賬款 226000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 26000
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會(huì)計(jì)分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷(xiāo)A產(chǎn)品一批。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000,款項(xiàng)尚未收到。
答: 您好 借:應(yīng)收賬款226000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 26000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
[單選題]甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司銷(xiāo)售商品一批,商品價(jià)款20萬(wàn)元、增值稅稅額2.6萬(wàn)元;以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、增值稅稅額0.09萬(wàn)元,上述業(yè)務(wù)均已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,全部款項(xiàng)尚未收到。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額為( )萬(wàn)元。(2020年.2分)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)A.21B.22.6C.23.69D.20
答: 你好 借:應(yīng)收賬款?22.6萬(wàn)%2B1.09萬(wàn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?20萬(wàn),? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2.6萬(wàn) ? 銀行存款1.09萬(wàn)
小規(guī)模納稅人能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,能否接收增值稅專(zhuān)用發(fā)票,
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已交的發(fā)票怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
一般納稅人銷(xiāo)售貨物:批發(fā)計(jì)生用品,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票不?
一般納稅人采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅本月開(kāi)了正數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也開(kāi)具了紅字專(zhuān)用發(fā)票,怎么樣申報(bào)









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


