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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-09-22 23:23

你好,學(xué)員,進(jìn)項(xiàng)稅真實(shí)的嗎

清歡 追問(wèn)

2022-09-23 13:56

真實(shí)的,且數(shù)額差距還大

冉老師 解答

2022-09-23 13:58

留在賬面即可,未來(lái)抵稅

清歡 追問(wèn)

2022-09-23 14:01

那到年底依舊會(huì)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

冉老師 解答

2022-09-23 14:01

這個(gè)沒(méi)事的,這個(gè)正確的,學(xué)員

清歡 追問(wèn)

2022-09-23 14:01

是不是每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交增值稅了

冉老師 解答

2022-09-23 14:02

是的你說(shuō)的很對(duì)的

清歡 追問(wèn)

2022-09-23 14:03

那一年都這樣,不會(huì)被查嘛

清歡 追問(wèn)

2022-09-23 14:03

公司雖然進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但是無(wú)票收入也挺多的,無(wú)票收入怎么做賬務(wù)處理

冉老師 解答

2022-09-23 14:04

這個(gè)不會(huì)的,很正常的

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你好,學(xué)員,進(jìn)項(xiàng)稅真實(shí)的嗎
2022-09-22 23:23:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-02-09 10:39:51
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-01-06 14:40:29
你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理??
2024-01-11 16:08:28
可以的,具體的做法是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,把多出來(lái)的部分作為“應(yīng)付賬款”等待下個(gè)月抵消。應(yīng)該分別實(shí)行以下記賬:第一步,將無(wú)法抵消的金額科目分錄:應(yīng)付賬款借方xx元;第二步,將有抵消價(jià)格的金額科目分錄:進(jìn)項(xiàng)稅貸方xx元,應(yīng)付賬款借方xx元;第三步,將抵消部分科目分錄:進(jìn)項(xiàng)稅借方xx元,銀行存款貸方xx元。
2023-03-09 19:51:09
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