咨詢(xún)下,公司支付了股東的報(bào)銷(xiāo)款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車(chē)船 問(wèn)
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請(qǐng)教一下,員工23年入職,但是沒(méi)有簽訂合同,到25年的 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問(wèn)
您好,如果沒(méi)有數(shù)據(jù)的話(huà),就不用填了 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬(wàn)元成本,庫(kù)存少計(jì)7 問(wèn)
同學(xué),你好 那就是沖銷(xiāo)25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫(kù)存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我們給銷(xiāo)售方開(kāi)了紅字通知單,他們給我們開(kāi)了個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開(kāi)了個(gè)正數(shù)的發(fā)票,金額不變,那我這月收到一正一負(fù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?這個(gè)月我還需要抵扣認(rèn)證這張正數(shù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 如果這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)貨物的,借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 然后再做發(fā)票的正數(shù)的,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)票里有一部分發(fā)生退貨然后我方給他開(kāi)了紅字通知單原進(jìn)項(xiàng)票在我方這那我方開(kāi)完紅字通知單需要給對(duì)方要負(fù)數(shù)票嗎
答: 對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票給我們。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司作為購(gòu)買(mǎi)方,有一張發(fā)票未抵扣進(jìn)項(xiàng)但卻開(kāi)了紅字通知單,然后對(duì)方會(huì)重新開(kāi)具一張籃字發(fā)票給我們,但是對(duì)于整個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)說(shuō),我們還是損失了一塊進(jìn)項(xiàng)是嗎
答: 您好,沒(méi)有的,因?yàn)槭侨考t沖,紅票開(kāi)具也不需要我們確認(rèn)的,我們最終只有一個(gè)藍(lán)票 如果部分紅沖,欠產(chǎn)損失進(jìn)項(xiàng)了,因?yàn)榧t票開(kāi)了,我們就沒(méi)法勾選 了









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郭老師 解答
2022-09-23 10:02