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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-09-23 10:18

可以的做帳是按實際發生。

桔子 追問

2022-09-23 10:22

做什么科目呢?

玲老師 解答

2022-09-23 10:28

借管理費用等福利費貸應付職工薪酬。

桔子 追問

2022-09-23 10:53

能做:借管理費用---辦公費,貨:銀存  嗎?不明白為什么要進職工薪酬,發票的名稱是公司名

玲老師 解答

2022-09-23 10:55

。需要通過應付職工薪酬發票是單。發票是單位名稱。

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相關問題討論
可以的做帳是按實際發生。
2022-09-23 10:18:42
你好,這個你是直接支付給勞務派遣公司的,還是直接給勞務派遣員工的呢
2022-01-12 09:45:32
是的是的,是這么做的。
2022-12-09 14:06:32
你好,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬福利費, 貸銀行存款做福利費就可以的 需要按工資合并到工資一塊算個稅, 有發票的按工資的14%抵扣所得稅。
2022-07-28 17:24:41
那個計入非貨幣福利,進項轉出,這個有限額不能超過薪資的14%
2024-08-23 14:49:43
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