

應收賬款,實際已收了現(xiàn)金,但是前財務做賬的時候,卻掛在了應收賬款上,導致應收賬款掛賬繁多,如果用庫存現(xiàn)金科目的話,庫存現(xiàn)金又變成了負數(shù),如何調(diào)賬?
答: 你得逐筆查明哪些是實際收到了錢,做個清單做賬。然后,同樣查明負數(shù)的原因
應收賬款,做成庫存現(xiàn)金,如何調(diào)賬?
答: 你好! 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,新接手了一個公司,賬上有幾家應付賬款對不上,賬上應付款比實際小9萬多,看了下以前會計做的賬,聽老板說,是上上家代賬公司做的亂,上一家會計就調(diào)賬,導致的。調(diào)來調(diào)去,現(xiàn)在有兩個問題,一是庫存現(xiàn)金實際沒有余額,但賬上有20多萬,二是有兩家應付賬款,賬上比實際小,小了幾萬,請問老師我該怎么調(diào)賬
答: 你好同學,貨幣資金方面需要根據(jù)銀行的流水向前追溯一下。可以選幾個時間節(jié)點,比如說月度末,年度末的余額來進行核對,如果有漏記的帳就做上。








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