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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-09-27 15:34

您好, 個人所得稅稅率是20%

sunny 追問

2022-09-27 15:35

一次性代開發(fā)票4000,按月租賃每個月不是不足800嗎,不需要交稅嗎

東老師 解答

2022-09-27 15:36

不超過500元才是免稅的

東老師 解答

2022-09-27 15:37

但是現(xiàn)在不是免征增值稅嗎?只要不超過800元就是免稅的。

sunny 追問

2022-09-27 15:41

我問的就是個稅

東老師 解答

2022-09-27 15:42

不超過800 元不需要交個稅

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 得稅局大廳操作
2024-04-27 04:36:03
2019年個人所得稅如果沒有完成個人所得稅匯算清繳,可以補充申報,如果有退稅,可以申請退稅。如果是發(fā)現(xiàn)2019年申報有誤,可以更正申報,更正申報如果需要退稅 同樣可以申請退稅。
2023-12-22 09:31:24
1、打開個人所得稅;2、點擊個人中心;3、點擊登錄注冊;4、點擊注冊;5、選擇人臉識別認證注冊,此處人臉識別無法展示,過程已省略;6、人臉識別通過后,點擊同意并繼續(xù);7、點擊錄入生僻字;8、按照筆劃順序輸入即可。
2023-12-15 14:49:23
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2023-11-15 22:01:50
在個人所得稅中,如果發(fā)現(xiàn)自己是某家公司的法定代表人,但并不認識這家公司或其中的人員,可以采取以下措施進行解除: 1.核實情況:首先,需要仔細核對個人所得稅申報信息,確認自己確實不認識這家公司和相關(guān)人員。 2.聯(lián)系稅務(wù)部門:如果發(fā)現(xiàn)申報信息有誤,可以聯(lián)系當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門,向他們說明情況,并要求更正申報信息。 3.尋求法律幫助:如果稅務(wù)部門無法解決問題,可以尋求法律幫助。咨詢律師,了解自己作為法定代表人所擁有的權(quán)利和義務(wù),以及如何通過法律途徑解除與該公司的關(guān)聯(lián)。 4.提交證明材料:如果確實不認識這家公司和相關(guān)人員,可以向稅務(wù)部門提交相關(guān)證明材料,例如身份證、戶口本、社保記錄等,以證明自己與該公司無任何關(guān)聯(lián)。 5.維護個人權(quán)益:如果確認自己被錯誤地列為法定代表人,需要積極采取措施維護個人權(quán)益。可以向當(dāng)?shù)毓ど滩块T投訴,要求撤銷錯誤的法定代表人身份。
2023-11-12 03:17:25
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精選問題
  • 老師 公司要用固定資產(chǎn)投資其他公司 我需要做提

    必須做第三方資產(chǎn)評估報告(固定資產(chǎn)出資,公司法要求作價公允); 驗資報告現(xiàn)在工商不強制,但投出公司、被投公司做賬、稅務(wù)核查強烈建議做。 二、你要準(zhǔn)備的資料 雙方股東會 / 董事會決議(同意固定資產(chǎn)對外投資) 第三方資產(chǎn)評估報告(核心,定出資價值) 固定資產(chǎn)清單、購入發(fā)票、折舊臺賬、權(quán)屬證明 資產(chǎn)交割單、移交確認單 投資協(xié)議 (可選)驗資報告 三、稅務(wù) & 賬務(wù)提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業(yè)所得稅 被投方:憑評估報告 + 移交單入賬

  • 咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發(fā)票,要調(diào)

    第一步:先補做 2025 年 12 月漏記費用(把發(fā)票入到去年) 直接在2026 年賬里調(diào),沖減當(dāng)期利潤: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 這筆費用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調(diào)減,減少 2025 年應(yīng)納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補稅 去年 12 月已計提 / 繳納的所得稅不動,不用沖紅 匯算后需要補繳少量企業(yè)所得稅,下周繳納時做: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補記 2025 年費用憑證 再做匯算補繳企業(yè)所得稅計提 %2B 繳納憑證

  • 高新企業(yè)研發(fā)過程中投入材料,人工,電費但未行成合

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,技術(shù)服務(wù)的公司,項目名稱教學(xué)技術(shù)服務(wù)發(fā)票,商

    教學(xué)技術(shù)服務(wù) → 選:現(xiàn)代服務(wù) → 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) → 技術(shù)服務(wù) 1. 稅收分類編碼 & 開票簡稱 編碼:3040102 技術(shù)服務(wù) 開票名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)教學(xué)技術(shù)服務(wù) 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區(qū)分 是技術(shù)類教學(xué)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、教學(xué)技術(shù)方案 → 歸研發(fā)和技術(shù)服務(wù)(你這個就是) 純普通講課、非技術(shù)類培訓(xùn) → 歸生活服務(wù) - 教育服務(wù),不要選這個

  • 老師,圖上紅圈這個時間是怎么填的

    你好,小規(guī)模一般是按季度

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