老師,給員工的月餅開的專票怎么做賬?

優雅的柚子
于2022-09-29 16:53 發布 ??702次瀏覽
- 送心意
曉寧老師
職稱: 初級會計師
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你好,直接選擇不抵扣勾選這個選項,價稅合計做賬。
借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2022-09-29 16:54:23
1、采購月餅
借:庫存商品
? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 如果可以抵扣
? ? ?貸:銀行存款
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業務招待費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。
3、發放給員工
借:管理費用/銷售費用等
? ? ?貸:應付職工薪酬—員工福利費
借:應付職工薪酬—員工福利費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)如果取得專票
注:外購月餅發放給員工,其進項稅需作轉出處理。
贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅
2024-10-08 16:56:48
報銷買月餅的費用需要在公司財務系統中進行記賬,應該歸入費用類別,并根據相關財務政策和規范進行記賬。給員工月餅的報銷也是如此,應該歸入費用類別,比如“員工節日禮物費”等,并且根據相關財務政策和規范進行記賬。
2023-03-24 16:55:15
你好,這個借管理費用福利費,貸應付職工薪酬,非貨幣性福利。
然后再借應付職工薪酬,非貨幣性福利貸,銀行存款。
2024-04-01 15:33:48
您好,這個不抵扣,直接價稅合計 借 管理費用——福利費? 貸 銀行存款
2024-10-20 22:37:44
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