

什么時候需要對應付款執行核銷處理
答: 您好,是確定收不回來的是吧
我們公司是新開的分公司,分開獨立核算的,(總的說就是我們老板掛靠的一個咨詢公司,后面就開了一個分公司,分公司營業執照上寫的是項目負責人就是我們老板),分公司開戶后,由于沒有資金,我們老板就自己往賬戶上存了20萬,我之前做的借款,后面他又找了一個合伙人,這個合伙人就往分公司賬上打了20萬,我們老板說是股東款,我應該做,借:銀行存款貸:實收資本對么?我們老板說把他之前的借款也作為股東款,我是要把借款轉為實收資本嗎?我做的是借:其他應付款貸:實收資本對嗎?麻煩老師幫我解答一下,這種情況要如何做?
答: 您好,不是的,因為分公司沒有注冊資本的,只能掛在其他應付款上。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們有張普票,老板是用個人銀行卡支付的,我做啦其他應付款—老板,一直掛在帳上咋么沖銷掉
答: 用公司錢還老板,沖往來
老師好,法人代付賬款借 應付賬款貸 其他應付款-法人還法人錢借 其他應付款-法人貸 銀行存款這樣走合理嗎?都是法人用個人轉給對方的
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
請問以前會計預付給個人運費款項,一年后又沖掛在法人上。以前借預付賬款個人,貸銀行存款,現在平賬借其他應付款法人戶貸預付賬款個人,帳上這可屬于抽逃資金還是屬于分紅交個稅,公司欠法人戶上錢
老師您好,公司員工代收貨款,分錄:借銀行存款貸:其他應付款,給上游是借:預付賬款 貸:銀行存款 月底,怎樣把員工代收的貨款沖點,分錄怎樣寫






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