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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-10-06 14:33

同學您好,借:固定資產,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,次月借:管理費用,貸:累計折舊

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同學您好,借:固定資產,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,次月借:管理費用,貸:累計折舊
2022-10-06 14:33:41
你好? ??參考附件的資料來開票? ?
2022-06-13 12:43:11
首先,你需要與對方簽訂一份協(xié)議,詳細說明付款的原因、數量、以及雙方的其他約定。其次,在你的賬目中,需要增加“應付賬款”賬戶,將付款寫入進去,再增加“應收賬款”賬戶,將付款金額歸入。
2023-03-22 17:59:28
同學你好 這個多少錢呢
2022-03-21 18:07:14
建議做固定資產里面,然后按月分攤的管理費用。
2022-10-27 12:01:01
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