APP下載
鄭麗
于2022-10-08 09:00 發布 ??960次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-10-08 09:01
同學你好這個計入應交稅費
鄭麗 追問
2022-10-08 09:09
那借方是什么呢?
樸老師 解答
2022-10-08 09:13
借銀行貸主營業務收入貸應交稅費
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
出口外貿的業務,銷售開票是按報關單的金額加13%稅開具發票;而客戶支付的貨款少于含稅銷售開票金額,稅金差異入哪兒?正常的業務是開零稅率發票,到匯差異是入財務費用匯兌損益;因為這單無供應商發票,又開13%的發票,增加了稅金差異
答: 同學你好 這個計入應交稅費
供應商免費贈送的貨入賬金額應該是零還進貨價,未開發票
答: 進貨價格入借庫存商品貸營業外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
不含稅100元 加6個點給供應商開稅率13%票 供應商開出的票面金額是106嗎?
答: 您好,這個不一定,可能是100/0.94
您好!老師我開出96萬元9%稅率的增值稅專票、我要供應商開進13%的增值稅發票金額發票金額是多少
討論
收到供應商貨和發票但是實際入庫金額低于供應商開票金額,怎么寫分錄,稅額可以按照發票金額寫嗎
?供應商給個折扣可以少回款,我是該按這個金額紅沖發票還是全部發票紅沖讓他給我重新開具呀?
各位,財務實務中遇到的供應商開出的發票中應稅商品明細跟實際不一致,但發票金額一致,會有什么影響,如何處理?
你好老師,我有一筆供應商退稅,發票面是3%稅率,我按發票金額已經付給對方公司了,(由于材料供應商承擔1%)退回了2%的稅費。我該怎么做科目呢?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 212012 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
鄭麗 追問
2022-10-08 09:09
樸老師 解答
2022-10-08 09:13