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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-10-17 11:30

借成本費用  貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

視頻錄制 追問

2022-10-17 11:34

原發票不用紅沖是嗎?那材料的單價不是沒變?原發票就是材料單價開錯了
藍字發票的進項稅額借:成本費用,貨:應交增值稅進項稅額轉出

東老師 解答

2022-10-17 11:36

原發票肯定是需要沖銷的

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相關問題討論
你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票
2022-04-07 16:46:26
不對,月末進項稅大于銷項稅時要結轉,填增值稅納稅申報表后,留抵額是要按照規定手動填入增值稅納稅申報表內容。
2023-03-27 10:18:59
同學你好,進項大于銷項,是按銷項的金額,比如銷項100,進項120 借,應交稅費一應增一銷項100 貸,應交稅費一應增一進項100 沒有抵完的20留在進項稅額明細中,在下期的銷項稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
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