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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-10-18 13:43

同學你好

你的問題是什么

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相關問題討論
同學你好 你的問題是什么
2022-10-18 13:43:14
同學你好 1:計提 借:管理費用等 34800 貸:應付職工薪酬-福利費 34800 借:應付職工薪酬-福利費 34800 貸:主營業務收入 30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4800 借:主營業務成本20000 貸:庫存商品 20000
2022-10-19 19:24:14
你好同學 借,管理費用-福利費27800 貸,庫存商品? 20000 應交稅費-增值稅銷項4800 應交稅費-消費稅3000
2022-10-19 18:04:34
同學 這個是這么計算的。 借,管理費用~福利費33900 貸,應付職工薪酬33900 借,應付職工薪酬33900 貸,應交稅費~增值稅3900 主營業務收入30000
2022-06-10 13:11:53
你好 借,管理費用 9 貸,庫存商品 8 貸,應交稅費——應交消費稅1
2020-04-30 08:56:06
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