老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,您好,一般納稅人,2018年之前會計計錯了一份發票,已作廢但還錄了貸;主營業務收入20萬,借:應收賬款20萬, 現在我更正,是借,應收賬款20萬,貸,利潤分配-未分配利潤20萬對嗎
答: 對的,是的,你看一下你的所得稅是不是少交了。
老師,您好,現在查2018年以前會計記錯了,作廢發票,已作廢發票金額她也記入到記:應收賬款,貸銷項稅額,主營業務收入,價稅合計有27萬左右,現在要 怎樣更正呢
答: 同學你好 直接更正就可以了 原分錄負數紅沖然后按照正確的金額來做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人定額納稅的主營業務收入要交稅嗎?借:應收賬款貸主營業務收入可以嗎?
答: 你好,需要做價稅分離的









粵公網安備 44030502000945號



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