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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-21 09:50

 你好;  那你就直接含稅金額入   管理費用去;   選擇勾選不抵扣處理; 沒有認(rèn)證嘛   

Lili 追問

2022-10-21 09:53

已認(rèn)證了。

meizi老師 解答

2022-10-21 09:55

 認(rèn)證 了要轉(zhuǎn)出哈;  借管理費用貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;    

Lili 追問

2022-10-21 16:32

老師我知道要轉(zhuǎn)出,但是我怎么把轉(zhuǎn)出跟進(jìn)項月底平賬

meizi老師 解答

2022-10-21 16:38

 你好;  先開紅字信息表 ; 自己先轉(zhuǎn)出分錄 。 次月報附表2 轉(zhuǎn)出報金額  就可以平的; 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。    

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相關(guān)問題討論
你好,直接價稅合計做賬就可以。
2022-10-21 09:20:02
?你好;? 那你就直接含稅金額入? ?管理費用去;? ?選擇勾選不抵扣處理; 沒有認(rèn)證嘛? ?
2022-10-21 09:50:37
您好,對的,是這樣做的
2023-08-04 14:55:52
同學(xué)你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
對的是的是這個意思的。
2022-11-15 10:23:57
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