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初夏
于2022-10-21 17:51 發布 ??852次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-10-21 17:52
你好,申報的是生產經營所得。
初夏 追問
2022-10-21 17:55
按季申報,還是按年申報?是在電子稅局上申報嗎?個體戶的核定征收和查賬征收哪個比較有利,我們今年可能開票累計20多萬吧,明天應該不開票
郭老師 解答
2022-10-21 17:56
查賬征稅的按季度、按年,其他的只按季度申報。
查賬征稅需要有發票,根據利潤繳納,核定征稅的根據收入繳納沒有發票的選擇第二種。
2022-10-21 18:00
老師,那我們用哪一種比較有利呢,如果我們的銷項發票年累計達20-30萬的話,能選定額征收嗎?我們只有銷項發票,沒有進項票以及費用發票
沒進項發票的,選擇第二種核定。
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老師,個體戶開出銷售發票,但沒有成本票,要不要申報所得稅
答: 你好,申報的是生產經營所得。
小規模,銷售方開了紅字發票,所得稅如何申報?
答: 你好,按照紅字沖減后的銷售額申報納稅。如果當月的銷售額不夠沖減,留到下月繼續抵減。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月領不出來發票,企業所得稅還沒算出來,可以先申報增值稅,把發票領出來了后,在申報所得稅不
答: 可以的,可以這么做
2021年的增值稅普通發票在2022年1月申報所得稅時可以當成本發票來抵扣所得稅嗎?
討論
企業所得稅不是年銷售申報嗎?
出口銷售,24.9月出口的,跨年開票,增值稅和所得稅申報如何處理
我是個糧食銷售經紀人,現在去稅務局申報銷售收入。個人所得稅這塊的成本我怎么確認啊?是不是需要代開發票確認成本?
比如我開具發票銷售發票是100萬,但是對方只給我回款30萬,我也只做30萬的收入,剩下的70萬我怎么做分錄?借銀存30,貸主營收入30,那70做借:應收70,那貸方我做什么?這70萬本季度沒有成本,暫時不想繳納那么多所得稅,二是有可能發票會紅沖,所以就這季度不想做收入
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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初夏 追問
2022-10-21 17:55
郭老師 解答
2022-10-21 17:56
郭老師 解答
2022-10-21 17:56
初夏 追問
2022-10-21 18:00
郭老師 解答
2022-10-21 18:00