

老師,前任會計10月份才發現8月份的進項發票供應商開錯了不能抵扣,現10月份把發票退回去讓對方重開。可以三聯全部退回供應商嗎?8月已入賬了。
答: 只要你沒有認證,可以這么做的
老師,前任會計10月份才發現8月份的進項發票供應商開錯了不能抵扣,現10月份把發票退回去讓對方重開。8月份已入外賬的憑證在10月份做一張負數對沖。等10月份收到正確的發票了再做一筆分錄就好了。對吧?
答: 可以 發票需要退回去,自己留一個復印件
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們單位收到進項發票,我這邊已經認證好后跨越才退回去的(因為發展復核人不在),對方單位應該怎么處理?我們單位有應該怎么處理,這部分的知識我想充分的了解。
答: 你好,你需要做紅字信息表,做進項稅額轉出。然后讓對方沖紅字重開








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