老師 您好 我們向廠家訂貨,現在廠家給我們返點,我們協商好用返點抵在訂貨的貨款錢,廠家給我們開發票在同一張發票上有折讓就可以,但是廠家的意思我們先給他開一張負數的,廠家再給開一張正數的,例如返點是5000,貨款是6000.我開-5000,廠家再開6000.我打款是1000. 老師這樣可嗎,那我怎么做賬務處理吶?謝謝 老師

于2022-10-25 09:51 發布 ??2301次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-10-25 09:52
你給對方開的應該是紅字信息表,對方給你開紅字發票吧。
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你給對方開的應該是紅字信息表,對方給你開紅字發票吧。
2022-10-25 09:52:17
你可以這樣來處理這筆賬務,首先,你要從廠家那里收到發票,然后將發票上的負數金額支付給客戶,將此金額支付給客戶的金額記在一個“客戶應退貨款”的科目上,這樣系統會自動把這筆負數金額返回給客戶,而不用發票。如果客戶沒有給你發票,你可以制作一張“客戶應退貨款”的發票,注明客戶的名稱和金額,以證明你已經支付了這筆錢。舉個例子,如果廠家向你提供的補貼是2000元,那么你就可以制作一張發票,注明客戶的名稱和-2000元,并將發票交給客戶,以證明你已經支付了這筆錢。
2023-03-14 15:30:01
返給終端的陳列費能否在稅前扣除,存在一定的不確定性。
根據相關規定,企業發生的與生產經營活動有關的費用,在取得合法憑證的情況下,可以在稅前扣除。然而,在這個業務中,終端沒有給你們開票,只有明細,這可能不符合稅前扣除的憑證要求。
雖然廠家以預付貨款的形式返還了陳列費,并且你們給廠家開具了市場支持費的發票,但終端未開票可能導致稅務機關對這筆費用的認可存在疑問。
2024-09-09 10:57:01
您好,那您就做留抵進項稅
2022-02-12 12:53:53
借應付帳款
貸其他業務收入應交稅費
2023-06-29 11:17:43
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