

老師你好,做完賬后發(fā)現(xiàn)期末余額是負數(shù)有問題嗎?需要調(diào)整嗎?
答: 您好,您哪個是負數(shù)呢
這個月出完帳后,查看科目余額,發(fā)現(xiàn)應付賬款期末余額是負數(shù)。請問要怎么調(diào)整。調(diào)整之后下個月還要怎么做?
答: 首先,你需要確認是否存在科目錯誤,如果是,需要進行調(diào)整;其次,你要檢查是否有漏報,如有,需要補報。調(diào)整之后,下個月你要定期檢查科目余額,以便及時發(fā)現(xiàn)和調(diào)整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好。我想問下,做實操時,做結(jié)轉(zhuǎn)完后,科目余額表試算平衡了,但是資產(chǎn)負債表期末數(shù)不平,并且我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平的差異金額就是上一年的未分配利潤期末數(shù),請問這個是怎么回事呢,我需要怎么調(diào)整呢
答: 學員你好,說明你報表的公式有問題,或者你沒有把上年的本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配





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2022-10-25 15:22
東老師 解答
2022-10-25 15:22
?? 追問
2022-10-25 15:50
東老師 解答
2022-10-25 15:51