收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


銷項300,進項200,前期留抵200.分錄:借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 300貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 200 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100貸:應交稅費-未交交增值稅 100借:應交稅費-未交交增值稅 100貸:應交增值稅-留抵稅額 100分錄是這樣寫嗎?
答: 同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
請問老師,年末結轉稅費,是都結轉到轉出未交增值稅里,留抵稅也要結轉到轉出未交增值稅嗎?如果1月份銷項減進項還有2000,那那部分轉到未交增值稅的留抵稅怎么抵減,怎么做分錄?
答: 你好,把2000也結轉到未交增值稅,余額直接抵減了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,每個月計提的增值稅我現在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進項 轉出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉出未交增值稅有增值稅要交的情況下,我現在是這樣做的。以前只做了 借:未交增值稅 貸轉出未交增值稅。那沒有稅交,還有一點留抵稅時,怎么做呢。
答: 。需要交增值稅,你的分錄不對。 需要交增值稅期末 借轉出未交增值稅,貸未交增值稅。








粵公網安備 44030502000945號



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